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邵阳市城市管理和综合执法局经济开发区分局2018年部门决算说明
发布时间:2019-08-26 10:22 | 来源: |
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一、主要职能

1负责经开区辖区内世纪大道、邵阳大道、大兴路、昭阳路、320国道(老火车站至世纪大道路口)、宝东路、集仙路、立新路、高新路、爱莲池路等主街干道市容秩序、环境卫生管理。

2负责督促、检查、指导、考核经开区辖区内乡(办)小街小巷、居民院落、工矿厂区的市容秩序和环境卫生管理工作。

3负责督促、检查、指导、考核乡(办)农村卫生整治工作。

4负责经开区辖区内环卫基础设施设备的购置、建设、维护和日常管理工作。

5负责经开区辖区内拆控违工作,参与、组织重大拆控违行动;负责督促、指导、检查、考核乡(办)拆控违工作。

6行政审批职能

6.1临时占用、挖掘城市道路审批。

6.2依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批。

6.3从事辖区内生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理及服务审批城市建筑垃圾处理核准。

6.4城区户外广告场地设置审批。

6.5临时占用街道两侧和公共场所许可及恢复验收。

6.6辖区内道路照明及环卫设施拆迁审批及恢复验收。

6.7关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场地核准。

6.8临时户外广告占用公共场地的核准。

二、部门预算单位构成

邵阳市城市管理和综合执法局经济开发区分局为独立核算的正科级行政单位,无下属机构。

三、部门收支概况

(一)2018年度收入支出决算总体情况

2018年总收入911.9万元。其中:财政拨款收入911.9万元。总支出911.9万元。

(二)收入决算情况

2018年收入911.9万元,其中:一般公共预算财政拨款收入911.9万元,无政府性基金预算拨款收入。

(三)支出决算情况

2018年支出911.9万元,其中:一般公共服务支出6.36万元,公共安全支出2.2万元,节能环保支出26.87万元,城乡社区支出876.47万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入911.9万元,均为预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。

2018年度财政拨款总支出911.9万元,均为预算财政拨款支出。无政府性基金预算财政拨款支出。 

财政拨款总支出按功能分类如下:一般公共服务支出6.36万元,公共安全支出2.2万元,节能环保支出26.87万元,城乡社区支出876.47万元。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2018年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入911.9万元;一般公共预算拨款支出911.9万元。

(二)2018年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入911.9万元,其中:用于基本支出的收入34.07万元,用于项目支出的收入877.83万元。

(三)2018年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出911.9万元。按经济分类分:基本支出34.07万元。其中:商品和服务支出34.07万元。基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;项目支出 877.83万元,全部用于行政事业类支出(道路清扫、垃圾转运等)。

六、“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为8万元,决算数为 0 万元。因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费预算数为0万元,决算数为0万元,公务接待费预算数为8万元,决算数为0万元,公务接待0 批次0人次。2018年邵阳市城市管理和综合执法局经济开发区分局按照省委、市委、市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金决算

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、相关的名称解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:2018年度邵阳经济开发区中小企业创业服务中心部门决算公开表格

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、部门决算相关信息统计公开表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

9、政府采购情况公开表 

 

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