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2022年度邵阳经济技术开发区管理委员会部门决算
发布时间:2023-10-08 16:53 | 来源:邵阳市经开区 |
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目录

第一部分邵阳经济技术开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵阳经济技术开发区管理委员会部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实新发展理念和高质量发展要求,领导园区增强“四个意识”、树牢“四个自信”、做到“两个维护”;

(二)贯彻执行中央、省、市有关开发区建设方针政策和规定,研究制定具体管理规定,组织实施各项改革措施;

(三)编制区中长期开发建设和经济社会发展规划,并纳入市国民经济和社会发展整体规划,经批准后组织实施;

(四)根据国家、省、市有关政策法规制定区招商引资、产业发展等政策;

(五)负责区招商引资、进出口业务、对外经济技术合作交流事务;

(六)负责区经济运行及统计,企业管理及服务,投资项目审批、核准和备案,科技、技改,中小企业孵化,审核、申报各类资金;

(七)负责区基本建设和基础设施建设,审批建设项目规划、设计、施工许可,招投标及建筑质量安全监督;

(八)负责区土地、征拆、补偿、安置等工作;

(九)负责区社会建设和管理,承担综合治理、信访维稳、民政、退役军人、农林水、防汛、交通等社会事务工作;

(十)负责区财政预决算、审计监督、国有资产管理、融资、金融服务等工作;

(十一)负责区党的建设、组织人事、机构编制、人力资源和社会保障、纪检监察、宣传、文化、精神文明、统战,工会、青年、妇女等群团工作;

(十二)负责行使市下放的市级经济社会管理权限;

(十三)负责管理自然资源和规划、生态环境、市场监督管理、城市管理及综合执法、应急管理、人力资源和社会保障、税务、公安等派出机构的工作;

(十四)负责所管理政府平台公司的管理;

(十五)负责托管镇办的党务、经济、社会、民生等事务;

(十六)行使市委、市政府授予的其他职权,承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳经济开发区管理委员会机关内设8个科级局(室)即:纪工委监工委、办公室、组织工作局、产业发展局、经济合作局、开发建设局、财政局、社会事务局;6个二级机构即:政务服务中心、金融服务中心、征地拆迁中心、建筑质量安全监督站、财政投资评审中心、中小企业服务中心;9个派驻机构即:自然资源和规划局经开分局、生态环境经开分局、市场监督经开分局、城管直属分局、应急直属分局、税务办事处、消防大队、高崇山派出所、昭阳派出所;行政人员73人。

(二)决算单位构成。邵阳经济技术开发区管理委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳经济技术开发区管理委员会一个单位。

第二部分

部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

77,660.67

一、一般公共服务支出

32

9,615.26

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

5,881.64

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

117.26

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

5.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

15,411.33

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

109.73

八、其他收入

8

321.74

八、社会保障和就业支出

39

1,415.29

9

九、卫生健康支出

40

1,588.22

10

十、节能环保支出

41

1,590.51

11

十一、城乡社区支出

42

8,322.58

12

十二、农林水支出

43

1,296.01

13

十三、交通运输支出

44

124.20

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

42,024.45

15

十五、商业服务业等支出

46

40.00

16

十六、金融支出

47

40.38

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

154.47

19

十九、住房保障支出

50

207.62

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

1,235.94

23

二十三、其他支出

54

749.81

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

83,864.06

本年支出合计

58

84,048.04

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1,049.89

年末结转和结余

60

865.91

30

61

总计

31

84,913.95

总计

62

84,913.95

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

83,864.06

83,542.31

0.00

0.00

0.00

0.00

321.74

201

一般公共服务支出

9,620.00

9,611.05

0.00

0.00

0.00

0.00

8.96

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,015.87

7,006.91

0.00

0.00

0.00

0.00

8.96

2010301

  行政运行

3,464.45

3,455.49

0.00

0.00

0.00

0.00

8.96

2010302

  一般行政管理事务

3,406.25

3,406.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

145.16

145.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

449.21

449.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

449.21

449.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

126.14

126.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

125.15

125.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

40.39

40.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

27.39

27.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010702

  一般行政管理事务

1,500.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

69.13

69.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

69.13

69.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011104

  大案要案查处

14.13

14.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

226.53

226.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

226.53

226.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

2.99

2.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011405

  知识产权战略和规划

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011409

  知识产权宏观管理

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

57.10

57.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

57.10

57.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

58.84

58.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

58.84

58.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

43.11

43.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013812

  药品事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

  食品安全监管

14.01

14.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

117.26

117.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

27.66

27.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040220

  执法办案

27.66

27.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

5.29

5.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

83.81

83.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

83.81

83.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

15,384.23

15,384.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

15,384.23

15,384.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

15,384.23

15,384.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

109.73

109.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

109.73

109.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

109.73

109.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,415.29

1,415.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

982.72

982.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

16.60

16.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080116

  引进人才费用

959.12

959.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

158.98

158.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

158.98

158.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

77.13

77.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.13

77.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

48.90

48.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

23.90

23.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

3.73

3.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

30.82

30.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

30.82

30.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

95.84

95.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

95.84

95.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20830

财政代缴社会保险费支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2083099

  财政代缴其他社会保险费支出

9.58

9.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,588.22

1,588.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,239.01

1,239.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

1,239.01

1,239.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

63.87

63.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.89

39.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

22.80

22.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

246.78

246.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

246.78

246.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

38.47

38.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

38.47

38.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,590.51

1,590.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

31.55

31.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

31.55

31.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

108.98

108.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

108.98

108.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

88.45

88.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

88.45

88.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

1,361.53

1,361.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119999

  其他节能环保支出

1,361.53

1,361.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,322.58

8,322.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

80.33

80.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

53.97

53.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

15.98

15.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

281.32

281.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

281.32

281.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2,042.29

2,042.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2,042.29

2,042.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120601

  建设市场管理与监督

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5,881.64

5,881.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

234.99

234.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

46.65

46.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,600.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

34.61

34.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

34.61

34.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,296.01

1,296.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

281.99

281.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

76.66

76.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

25.26

25.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

36.08

36.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

843.93

843.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

261.00

261.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

217.50

217.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

89.00

89.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130507

  贷款奖补和贴息

7.06

7.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

269.37

269.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

152.02

152.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

152.02

152.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

12.07

12.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

12.07

12.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

124.20

124.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

124.20

124.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

35.50

35.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

88.70

88.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

42,024.45

42,024.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150517

  产业发展

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

32,024.45

32,024.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

32,020.00

32,020.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

4.45

4.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2179999

  其他金融支出

40.38

40.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

154.47

154.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

154.47

154.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

54.11

54.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

207.62

207.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

31.28

31.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

31.28

31.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

176.34

176.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

176.34

176.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,235.94

1,235.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

101.73

101.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

1,134.20

1,134.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

1,134.20

1,134.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

588.17

275.38

0.00

0.00

0.00

0.00

312.79

22999

其他支出

588.17

275.38

0.00

0.00

0.00

0.00

312.79

2299999

  其他支出

588.17

275.38

0.00

0.00

0.00

0.00

312.79

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84,048.04

3,814.98

80,233.06

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9,615.26

3,478.25

6,137.01

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,011.12

3,477.66

3,533.45

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

3,459.70

3,459.65

0.06

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

3,406.25

18.02

3,388.24

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

145.16

0.00

145.16

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

449.21

0.00

449.21

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

449.21

0.00

449.21

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

126.14

0.00

126.14

0.00

0.00

0.00

2010502

  一般行政管理事务

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

125.15

0.00

125.15

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

40.39

0.00

40.39

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

27.39

0.00

27.39

0.00

0.00

0.00

2010605

  财政国库业务

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

2010702

  一般行政管理事务

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

69.13

0.00

69.13

0.00

0.00

0.00

2010804

  审计业务

69.13

0.00

69.13

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2011104

  大案要案查处

14.13

0.00

14.13

0.00

0.00

0.00

2011199

  其他纪检监察事务支出

6.87

0.00

6.87

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

226.53

0.00

226.53

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

226.53

0.00

226.53

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

2.99

0.00

2.99

0.00

0.00

0.00

2011405

  知识产权战略和规划

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2011409

  知识产权宏观管理

2.29

0.00

2.29

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

9.69

0.58

9.11

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

9.69

0.58

9.11

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

57.10

0.00

57.10

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

57.10

0.00

57.10

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

58.84

0.00

58.84

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

58.84

0.00

58.84

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

43.11

0.00

43.11

0.00

0.00

0.00

2013812

  药品事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2013816

  食品安全监管

14.01

0.00

14.01

0.00

0.00

0.00

2013899

  其他市场监督管理事务

26.11

0.00

26.11

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

117.26

0.72

116.53

0.00

0.00

0.00

20402

公安

27.66

0.72

26.94

0.00

0.00

0.00

2040220

  执法办案

27.66

0.72

26.94

0.00

0.00

0.00

20406

司法

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

5.29

0.00

5.29

0.00

0.00

0.00

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

5.29

0.00

5.29

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

83.81

0.00

83.81

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

83.81

0.00

83.81

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

15,411.33

0.00

15,411.33

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

27.09

0.00

27.09

0.00

0.00

0.00

2060502

  技术创新服务体系

27.09

0.00

27.09

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

15,384.23

0.00

15,384.23

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

15,384.23

0.00

15,384.23

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

109.73

0.00

109.73

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

109.73

0.00

109.73

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

109.73

0.00

109.73

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,415.29

84.71

1,330.58

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

982.72

0.00

982.72

0.00

0.00

0.00

2080105

  劳动保障监察

16.60

0.00

16.60

0.00

0.00

0.00

2080116

  引进人才费用

959.12

0.00

959.12

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

158.98

0.00

158.98

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

158.98

0.00

158.98

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

77.13

77.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.13

77.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

48.90

0.00

48.90

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性岗位补贴

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

23.90

0.00

23.90

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

3.73

0.00

3.73

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

3.73

0.00

3.73

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

30.82

0.00

30.82

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

30.82

0.00

30.82

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.58

7.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4.03

4.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

95.84

0.00

95.84

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

95.84

0.00

95.84

0.00

0.00

0.00

20830

财政代缴社会保险费支出

9.58

0.00

9.58

0.00

0.00

0.00

2083099

  财政代缴其他社会保险费支出

9.58

0.00

9.58

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,588.22

63.87

1,524.36

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,239.01

0.00

1,239.01

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

1,239.01

0.00

1,239.01

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

63.87

63.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.89

39.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

22.80

22.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.17

1.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

246.78

0.00

246.78

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

246.78

0.00

246.78

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

38.47

0.00

38.47

0.00

0.00

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

38.47

0.00

38.47

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

1,590.51

0.00

1,590.51

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

31.55

0.00

31.55

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

31.55

0.00

31.55

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

108.98

0.00

108.98

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

108.98

0.00

108.98

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

88.45

0.00

88.45

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

88.45

0.00

88.45

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

1,361.53

0.00

1,361.53

0.00

0.00

0.00

2119999

  其他节能环保支出

1,361.53

0.00

1,361.53

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,322.58

10.73

8,311.84

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

80.33

10.37

69.95

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

53.97

0.00

53.97

0.00

0.00

0.00

2120106

  工程建设管理

15.98

0.00

15.98

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

281.32

0.00

281.32

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

281.32

0.00

281.32

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

2,042.29

0.00

2,042.29

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

2,042.29

0.00

2,042.29

0.00

0.00

0.00

21206

建设市场管理与监督

2.38

0.36

2.02

0.00

0.00

0.00

2120601

  建设市场管理与监督

2.38

0.36

2.02

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

5,881.64

0.00

5,881.64

0.00

0.00

0.00

2120802

  土地开发支出

234.99

0.00

234.99

0.00

0.00

0.00

2120806

  土地出让业务支出

46.65

0.00

46.65

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

5,600.00

0.00

5,600.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

34.61

0.00

34.61

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

34.61

0.00

34.61

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,296.01

0.00

1,296.01

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

281.99

0.00

281.99

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

76.66

0.00

76.66

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

25.26

0.00

25.26

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

44.00

0.00

44.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

36.08

0.00

36.08

0.00

0.00

0.00

21303

水利

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

843.93

0.00

843.93

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

261.00

0.00

261.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

217.50

0.00

217.50

0.00

0.00

0.00

2130506

  社会发展

89.00

0.00

89.00

0.00

0.00

0.00

2130507

  贷款奖补和贴息

7.06

0.00

7.06

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

269.37

0.00

269.37

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

152.02

0.00

152.02

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

152.02

0.00

152.02

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

12.07

0.00

12.07

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

12.07

0.00

12.07

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

124.20

0.00

124.20

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

124.20

0.00

124.20

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

35.50

0.00

35.50

0.00

0.00

0.00

2140110

  公路和运输安全

88.70

0.00

88.70

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

42,024.45

0.00

42,024.45

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

2150517

  产业发展

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

32,024.45

0.00

32,024.45

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

32,020.00

0.00

32,020.00

0.00

0.00

0.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

4.45

0.00

4.45

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

40.38

0.00

40.38

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

40.38

0.00

40.38

0.00

0.00

0.00

2179999

  其他金融支出

40.38

0.00

40.38

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

154.47

0.36

154.11

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

154.47

0.36

154.11

0.00

0.00

0.00

2200101

  行政运行

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2200199

  其他自然资源事务支出

54.11

0.00

54.11

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

207.62

176.34

31.28

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

31.28

0.00

31.28

0.00

0.00

0.00

2210105

  农村危房改造

31.28

0.00

31.28

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

176.34

176.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

176.34

176.34

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,235.94

0.00

1,235.94

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

101.73

0.00

101.73

0.00

0.00

0.00

2240106

  安全监管

101.73

0.00

101.73

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

1,134.20

0.00

1,134.20

0.00

0.00

0.00

2240204

  消防应急救援

1,134.20

0.00

1,134.20

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

749.81

0.00

749.81

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

749.81

0.00

749.81

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

749.81

0.00

749.81

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

77,660.67

一、一般公共服务支出

33

9,612.90

9,612.90

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,881.64

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

117.26

117.26

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

5.00

5.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

15,411.33

15,411.33

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

109.73

109.73

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

1,415.29

1,415.29

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

1,588.22

1,588.22

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

1,590.51

1,590.51

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

8,322.58

2,440.94

5,881.64

0.00

12

十二、农林水支出

44

1,296.01

1,296.01

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

124.20

124.20

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

42,024.45

42,024.45

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

40.00

40.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

40.38

40.38

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

154.47

154.47

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

207.62

207.62

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

1,235.94

1,235.94

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

390.68

390.68

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

83,542.31

本年支出合计

59

83,686.56

77,804.92

5,881.64

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

617.39

年末财政拨款结转和结余

60

473.14

473.14

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

617.39

61

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

84,159.71

总计

64

84,159.71

78,278.06

5,881.64

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

77,804.92

3,812.63

73,992.29

201

一般公共服务支出

9,612.90

3,475.90

6,137.01

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,008.77

3,475.31

3,533.45

2010301

  行政运行

3,457.35

3,457.30

0.06

2010302

  一般行政管理事务

3,406.25

18.02

3,388.24

2010308

  信访事务

145.16

0.00

145.16

20104

发展与改革事务

449.21

0.00

449.21

2010499

  其他发展与改革事务支出

449.21

0.00

449.21

20105

统计信息事务

126.14

0.00

126.14

2010502

  一般行政管理事务

0.99

0.00

0.99

2010599

  其他统计信息事务支出

125.15

0.00

125.15

20106

财政事务

40.39

0.00

40.39

2010602

  一般行政管理事务

27.39

0.00

27.39

2010605

  财政国库业务

13.00

0.00

13.00

20107

税收事务

1,500.00

0.00

1,500.00

2010702

  一般行政管理事务

1,500.00

0.00

1,500.00

20108

审计事务

69.13

0.00

69.13

2010804

  审计业务

69.13

0.00

69.13

20111

纪检监察事务

21.00

0.00

21.00

2011104

  大案要案查处

14.13

0.00

14.13

2011199

  其他纪检监察事务支出

6.87

0.00

6.87

20113

商贸事务

226.53

0.00

226.53

2011308

  招商引资

226.53

0.00

226.53

20114

知识产权事务

2.99

0.00

2.99

2011405

  知识产权战略和规划

0.70

0.00

0.70

2011409

  知识产权宏观管理

2.29

0.00

2.29

20129

群众团体事务

9.69

0.58

9.11

2012999

  其他群众团体事务支出

9.69

0.58

9.11

20132

组织事务

57.10

0.00

57.10

2013299

  其他组织事务支出

57.10

0.00

57.10

20136

其他共产党事务支出

58.84

0.00

58.84

2013699

  其他共产党事务支出

58.84

0.00

58.84

20138

市场监督管理事务

43.11

0.00

43.11

2013812

  药品事务

3.00

0.00

3.00

2013816

  食品安全监管

14.01

0.00

14.01

2013899

  其他市场监督管理事务

26.11

0.00

26.11

204

公共安全支出

117.26

0.72

116.53

20402

公安

27.66

0.72

26.94

2040220

  执法办案

27.66

0.72

26.94

20406

司法

0.50

0.00

0.50

2040605

  普法宣传

0.50

0.00

0.50

20408

强制隔离戒毒

5.29

0.00

5.29

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

5.29

0.00

5.29

20499

其他公共安全支出

83.81

0.00

83.81

2049999

  其他公共安全支出

83.81

0.00

83.81

205

教育支出

5.00

0.00

5.00

20501

教育管理事务

5.00

0.00

5.00

2050199

  其他教育管理事务支出

5.00

0.00

5.00

206

科学技术支出

15,411.33

0.00

15,411.33

20605

科技条件与服务

27.09

0.00

27.09

2060502

  技术创新服务体系

27.09

0.00

27.09

20699

其他科学技术支出

15,384.23

0.00

15,384.23

2069999

  其他科学技术支出

15,384.23

0.00

15,384.23

207

文化旅游体育与传媒支出

109.73

0.00

109.73

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

109.73

0.00

109.73

2079902

  宣传文化发展专项支出

109.73

0.00

109.73

208

社会保障和就业支出

1,415.29

84.71

1,330.58

20801

人力资源和社会保障管理事务

982.72

0.00

982.72

2080105

  劳动保障监察

16.60

0.00

16.60

2080116

  引进人才费用

959.12

0.00

959.12

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

7.00

0.00

7.00

20802

民政管理事务

158.98

0.00

158.98

2080299

  其他民政管理事务支出

158.98

0.00

158.98

20805

行政事业单位养老支出

77.13

77.13

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

77.13

77.13

0.00

20807

就业补助

48.90

0.00

48.90

2080705

  公益性岗位补贴

25.00

0.00

25.00

2080799

  其他就业补助支出

23.90

0.00

23.90

20809

退役安置

3.73

0.00

3.73

2080999

  其他退役安置支出

3.73

0.00

3.73

20811

残疾人事业

30.82

0.00

30.82

2081199

  其他残疾人事业支出

30.82

0.00

30.82

20827

财政对其他社会保险基金的补助

7.58

7.58

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

4.03

4.03

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

3.55

3.55

0.00

20828

退役军人管理事务

95.84

0.00

95.84

2082899

  其他退役军人事务管理支出

95.84

0.00

95.84

20830

财政代缴社会保险费支出

9.58

0.00

9.58

2083099

  财政代缴其他社会保险费支出

9.58

0.00

9.58

210

卫生健康支出

1,588.22

63.87

1,524.36

21004

公共卫生

1,239.01

0.00

1,239.01

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

1,239.01

0.00

1,239.01

21011

行政事业单位医疗

63.87

63.87

0.00

2101101

  行政单位医疗

39.89

39.89

0.00

2101102

  事业单位医疗

22.80

22.80

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.17

1.17

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

246.78

0.00

246.78

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

246.78

0.00

246.78

21015

医疗保障管理事务

0.10

0.00

0.10

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

0.10

0.00

0.10

21099

其他卫生健康支出

38.47

0.00

38.47

2109999

  其他卫生健康支出

38.47

0.00

38.47

211

节能环保支出

1,590.51

0.00

1,590.51

21101

环境保护管理事务

31.55

0.00

31.55

2110199

  其他环境保护管理事务支出

31.55

0.00

31.55

21102

环境监测与监察

108.98

0.00

108.98

2110299

  其他环境监测与监察支出

108.98

0.00

108.98

21104

自然生态保护

88.45

0.00

88.45

2110402

  农村环境保护

88.45

0.00

88.45

21199

其他节能环保支出

1,361.53

0.00

1,361.53

2119999

  其他节能环保支出

1,361.53

0.00

1,361.53

212

城乡社区支出

2,440.94

10.73

2,430.20

21201

城乡社区管理事务

80.33

10.37

69.95

2120101

  行政运行

10.37

10.37

0.00

2120104

  城管执法

53.97

0.00

53.97

2120106

  工程建设管理

15.98

0.00

15.98

21203

城乡社区公共设施

281.32

0.00

281.32

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

281.32

0.00

281.32

21205

城乡社区环境卫生

2,042.29

0.00

2,042.29

2120501

  城乡社区环境卫生

2,042.29

0.00

2,042.29

21206

建设市场管理与监督

2.38

0.36

2.02

2120601

  建设市场管理与监督

2.38

0.36

2.02

21299

其他城乡社区支出

34.61

0.00

34.61

2129999

  其他城乡社区支出

34.61

0.00

34.61

213

农林水支出

1,296.01

0.00

1,296.01

21301

农业农村

281.99

0.00

281.99

2130106

  科技转化与推广服务

100.00

0.00

100.00

2130122

  农业生产发展

76.66

0.00

76.66

2130126

  农村社会事业

25.26

0.00

25.26

2130135

  农业资源保护修复与利用

44.00

0.00

44.00

2130199

  其他农业农村支出

36.08

0.00

36.08

21303

水利

6.00

0.00

6.00

2130399

  其他水利支出

6.00

0.00

6.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

843.93

0.00

843.93

2130504

  农村基础设施建设

261.00

0.00

261.00

2130505

  生产发展

217.50

0.00

217.50

2130506

  社会发展

89.00

0.00

89.00

2130507

  贷款奖补和贴息

7.06

0.00

7.06

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

269.37

0.00

269.37

21307

农村综合改革

152.02

0.00

152.02

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

152.02

0.00

152.02

21399

其他农林水支出

12.07

0.00

12.07

2139999

  其他农林水支出

12.07

0.00

12.07

214

交通运输支出

124.20

0.00

124.20

21401

公路水路运输

124.20

0.00

124.20

2140106

  公路养护

35.50

0.00

35.50

2140110

  公路和运输安全

88.70

0.00

88.70

215

资源勘探工业信息等支出

42,024.45

0.00

42,024.45

21505

工业和信息产业监管

10,000.00

0.00

10,000.00

2150517

  产业发展

10,000.00

0.00

10,000.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

32,024.45

0.00

32,024.45

2150805

  中小企业发展专项

32,020.00

0.00

32,020.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

4.45

0.00

4.45

216

商业服务业等支出

40.00

0.00

40.00

21606

涉外发展服务支出

40.00

0.00

40.00

2160699

  其他涉外发展服务支出

40.00

0.00

40.00

217

金融支出

40.38

0.00

40.38

21799

其他金融支出

40.38

0.00

40.38

2179999

  其他金融支出

40.38

0.00

40.38

220

自然资源海洋气象等支出

154.47

0.36

154.11

22001

自然资源事务

154.47

0.36

154.11

2200101

  行政运行

0.36

0.36

0.00

2200104

  自然资源规划及管理

100.00

0.00

100.00

2200199

  其他自然资源事务支出

54.11

0.00

54.11

221

住房保障支出

207.62

176.34

31.28

22101

保障性安居工程支出

31.28

0.00

31.28

2210105

  农村危房改造

31.28

0.00

31.28

22102

住房改革支出

176.34

176.34

0.00

2210201

  住房公积金

176.34

176.34

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1,235.94

0.00

1,235.94

22401

应急管理事务

101.73

0.00

101.73

2240106

  安全监管

101.73

0.00

101.73

22402

消防救援事务

1,134.20

0.00

1,134.20

2240204

  消防应急救援

1,134.20

0.00

1,134.20

229

其他支出

390.68

0.00

390.68

22999

其他支出

390.68

0.00

390.68

2299999

  其他支出

390.68

0.00

390.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,169.99

302

商品和服务支出

1,642.64

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

304.34

30201

  办公费

61.19

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

150.63

30202

  印刷费

5.99

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,210.74

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

49.60

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

71.36

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.13

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.50

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

62.69

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

7.58

30211

  差旅费

22.86

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

176.34

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

1.17

30213

  维修(护)费

5.93

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

58.41

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

1.56

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.88

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

5.67

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.47

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.06

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.44

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

52.05

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

1,470.04

人员经费合计

2,169.99

公用经费合计

1,642.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

5,881.64

5,881.64

0.00

5,881.64

0.00

212

城乡社区支出

0.00

5,881.64

5,881.64

0.00

5,881.64

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5,881.64

5,881.64

0.00

5,881.64

0.00

2120802

  土地开发支出

0.00

234.99

234.99

0.00

234.99

0.00

2120806

  土地出让业务支出

0.00

46.65

46.65

0.00

46.65

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

5,600.00

5,600.00

0.00

5,600.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:邵阳经济技术开发区管理委员会

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.17

0.00

1.50

0.00

1.50

5.67

7.17

0.00

1.50

0.00

1.50

5.67

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计84913.95万元。与上年相比,减少68290.48万元,减少44.57%,主要是因为前期园区发展,引进项目,产业发展资金和征地和拆迁补偿等支出增加,之后年度逐步减少,所以各项拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计83864.06万元,其中:财政拨款收入77660.67万元,占92.6%;政府性基金预算财政拨款收入5881.64元,占总收入的7.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入321.74万元,占0.38%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计84048.04万元,其中:基本支出3814.98万元,占4.54%;项目支出80233.06万元,占95.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计84159.71万元,与上年相比,减少62618.07万元,减少42.66%,主要是因为前期园区发展,引进项目,产业发展资金和征地和拆迁补偿等支出增加,之后年度逐步减少,所以各项拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出77804.92万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少36811.36万元,减少32.12%,主要是因为前期园区发展,引进项目,产业发展资金和征地和拆迁补偿等支出增加,之后年度逐步减少,所以各项拨款收支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出77804.92万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服务支出9612.9万元,占12.36%;公共安全支出117.26万元,占0.15%;教育支出5万元,占0.01%;科学技术支出15411.33万元,占19.81%;文化旅游体育与传媒支出109.73万元,占0.14%;社会保障和就业支出1415.29万元,占1.82%;卫生健康支出1588.22万元,占2.04%;节能环保支出1590.51万元,占2.04%;城乡社区支出2440.94万元,占3.14%;农林水支出1296.01万元,占1.67%;交通运输支出124.2万元,占0.16%;资源勘探工业信息等支出42024.45万元,占54.01 %;商业服务业等支出40万元,占0.05%;金融支出40.38万元,占0.05%;自然资源海洋气象等支出154.47万元,占0.2%;住房保障支出207.62万元,占0.27%;灾害防治及应急管理支出1235.94万元,占1.59%;其他支出390.68万元,占0.5%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为77093.49万元,支出决算数为77804.92万元,完成年初预算的100.92%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为4609.12万元,支出决算为3457.35万元,完成年初预算的75.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,委托业务减少。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为4157万元,支出决算为3406.25万元,完成年初预算的81.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为320万元,支出决算为145.16万元,完成年初预算的45.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

4一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为411万元,支出决算为449.21万元,完成年初预算的109.31%决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出

5一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.99万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。

年初预算为100万元,支出决算为125.15万元,完成年初预算的125.15%,决算数于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出

7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为112万元,支出决算为23.39万元,完成年初预算的24.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

8、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。

年初预算为37万元,支出决算为13万元,完成年初预算的35.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

9、一般公共服务(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为1500万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控管。

10、一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为100万元,支出决算为69.13万元,完成年初预算的69.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

11、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。

年初预算为15万元,支出决算为14.13万元,完成年初预算的94.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

12、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

年初预算为40万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的17.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

13、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

年初预算为580万元,支出决算为226.53万元,完成年初预算的39.06%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

14、一般公共服务(类)知识产权事务(款)知识产权战略和规划(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

15、一般公共服务(类)知识产权事务(款)知识产权宏观管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.29万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

16、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的96.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

17一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为120万元,支出决算为57.1万元,完成年初预算的47.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

18、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为150万元,支出决算为58.84万元,完成年初预算的39.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

19、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为3万元,完成年初预算的15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

20、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。

年初预算为30万元,支出决算为14.01万元,完成年初预算的46.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

21、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为30万元,支出决算为26.11万元,完成年初预算的87.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

22、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。

年初预算为30万元,支出决算为27.66万元,完成年初预算的92.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

23、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。

年初预算为5元,支出决算为0.5万元,完成年初预算10%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

24、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)。

年初预算为50元,支出决算为5.29万元,完成年初预算10.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

25、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为160元,支出决算为83.81万元,完成年初预算52.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

26、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

27、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)。

年初预算为0万元,支出决算为27.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

28、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为20000万元,支出决算为15384.23万元,完成年初预算的76.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

29、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。

年初预算为150万元,支出决算为109.73万元,完成年初预算的73.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管

30、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。

年初预算为30万元,支出决算为16.6万元,完成年初预算的55.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管

31、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。

年初预算为50万元,支出决算为959.12万元,完成年初预算的1918.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

32社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为150万元,支出决算为7万元,完成年初预算的4.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

33、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为190万元,支出决算为158.98万元,完成年初预算的83.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

34、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为105.83万元,支出决算为77.13万元,完成年初预算的72.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

35、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

36、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补贴支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23.9万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

37、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

38、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为40万元,支出决算为30.82万元,完成年初预算的77.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

39、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.03万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

40、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为8.24万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的43.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

41、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

年初预算为150万元,支出决算为95.84万元,完成年初预算的63.89%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

42、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为9.58万元,完成年初预算的47.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

43、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为100万元,支出决算为1239.01万元,完成年初预算的1239.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要为疫情防控支出。

44、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为66.06万元,支出决算为39.89万元,完成年初预算的60.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

45、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为22.8万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

46、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为1.59万元,支出决算为1.17万元,完成年初预算的73.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

47、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为260万元,支出决算为246.78万元,完成年初预算的94.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

48、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的0.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

49、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为40万元,支出决算为38.47万元,完成年初预算的96.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格控管。

50、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为55元,支出决算为31.55万元,完成年初预算的57.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

51、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。

年初预算为230元,支出决算为108.98万元,完成年初预算的47.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

52、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为350万元,支出决算为88.45万元,完成年初预算的25.27%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社会事务剥离,不在托管乡镇,支出减少

53、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。

年初预算为1500万元,支出决算为1361.53万元,完成年初预算的90.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

54、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为13.78万元,支出决算为10.37万元,完成年初预算的75.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

55、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为100万元,支出决算为53.97万元,完成年初预算的53.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

56、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。

年初预算为20万元,支出决算为15.98万元,完成年初预算的79.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

57、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为306万元,支出决算为281.32万元,完成年初预算的91.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

58、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为2362万元,支出决算为2042.29万元,完成年初预算的86.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

59、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)。

年初预算为17.36万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的13.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

60、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为80万元,支出决算为34.61万元,完成年初预算的43.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

61农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控管。

62、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

年初预算为170万元,支出决算为76.66万元,完成年初预算的45.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社会事务剥离,不在托管乡镇,支出减少

63、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为60万元,支出决算为25.26万元,完成年初预算的42.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社会事务剥离,不在托管乡镇,支出减少

64、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修护与利用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为44万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

65、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为60万元,支出决算为36.08万元,完成年初预算的60.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社会事务剥离,不在托管乡镇,支出减少

66、农林水支出(类)水支出(款)其他水支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

67、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。

年初预算为0万元,支出决算为261万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项,调整预算支出。

68、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为217.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项,调整预算支出。

69、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为89万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项,调整预算支出。

70、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.06万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项,调整预算支出。

71、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为460万元,支出决算为269.37万元,完成年初预算的58.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社会事务剥离,不在托管乡镇,支出减少

72、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补贴(项)。

年初预算为200万元,支出决算为152.02万元,完成年初预算的76.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

73、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。

年初预算为1155万元,支出决算为12.07万元,完成年初预算的1.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社会事务剥离,不在托管乡镇,支出减少

74、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项,调整预算支出。

75、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

年初预算为150万元,支出决算为88.7万元,完成年初预算的59.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,减少委托业务。

76、资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为10000万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因:为政策兑现工业发展资金。

77资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为30000万元,支出决算为32020万元,完成年初预算的106.73%,决算数大于年初预算数的主要原因:政策兑现工业发展资金。

78、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为4.45万元,完成年初预算的14.83%,决算数小于年初预算数的主要原因:例行节约,严格管控。

79、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

年初预算为0.00万元,支出决算为40万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

80、金融支出(类)金融部门行政支出(款)行政运行(项)。

年初预算为50万元,支出决算为40.38万元,完成年初预算的80.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

81、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为7.28万元,支出决算为0.36万元,完成年初预算的4.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

82、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为400万元,支出决算为100万元,完成年初预算的25%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

83、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

年初预算为160万元,支出决算为54.11万元,完成年初预算的33.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

84、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。

年初预算为40万元,支出决算为31.28万元,完成年初预算的78.2%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

85、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为217.67万元,支出决算为176.34万元,完成年初预算的81.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

86灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

年初预算为131.56万元,支出决算为101.73万元,完成年初预算的77.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

87、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。

年初预算为750万元,支出决算为1134.2万元,完成年初预算的151.23%,决算数于年初预算数的主要原因是:消防车购置尾款支付

88、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为627万元,支出决算为390.68万元,完成年初预算的62.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3812.63万元,其中:

人员经费2169.99万元,占基本支出的56.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利。

公用经费1642.64万元,占基本支出的43.08%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出和其他资本性支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.17万元,支出决算为7.17万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5.67万元,支出决算为5.67万元,完成预算的100%,与上年相比增加4.46万元,增长368.6%,增长的主要原因是结算2020年至2022年期间公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与预算数一致,主要原因是我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%,决算等于预算数,与上年相比增加0.57万元,增长61.29%,增长的主要原因是主要是车辆保险、车辆维修及加油费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.67万元,占79.08%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.5万元,占20.92%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次主要是2022年度我单位未开展因公出国(境)活动。

2、公务接待费支出决算为5.67万元,全年共接待来访团组47批次、来宾518人次,主要是上级及省市单位来经开区公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.5万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费1.5万元,主要是车辆保险、车辆维修及加油费支出,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5881.64万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出5881.64万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。

年初预算为380万元,支出决算为234.99万元,完成年初预算的61.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

2城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。

年初预算为200万元,支出决算为46.65万元,完成年初预算的23.32%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,严格管控。

3城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5600万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要,调整预算支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出1642.64万元,比上年决算数增加1295.89万元,增长373.72%。主要原因是:园区的招工兑现从其他商品和服务支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.56万元,用于招商会议及招聘会;开支培训费1.88万元,用于开展事业单位人员培训、财评中心培训、党群工作部人员培训、城管分局人员培训,未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额4247.08万元,其中:政府采购货物支出1557.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2689.84万元。授予中小企业合同金额3605.03万元,占政府采购支出总额的84.88%,其中:授予小微企业合同金额3605.03万元,占政府采购支出总额的84.88%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆9辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门(单位)支出的绩效目标完成情况,实现产出和取得效益的情况。围绕部门(单位)职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门(单位)资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。(详见附件)

(二)存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理,部门履职效能,资金分配、使用和管理,资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题;反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。(详见附件)

第四部分

名词解释


(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

邵阳经济技术开发区管理委员会

整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)部门职能职责

1、认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,落实新发展理念和高质量发展要求,领导园区增强“四个意识”、树牢“四个自信”、做到“两个维护”。

2、贯彻执行中央、省、市有关开发区建设方针政策和规定,研究制定具体管理规定,组织实施各项改革措施。

3、编制区中长期开发建设和经济社会发展规划,并纳入市国民经济和社会发展整体规划,经批准后组织实施。

4、根据国家、省、市有关政策法规制定区招商引资、产业发展等政策。

5、负责区招商引资、进出口业务、对外经济技术合作交流事务。

6、负责区经济运行及统计,企业管理及服务,投资项目审批、核准和备案,科技、技改,中小企业孵化,审核、申报各类资金。

7、负责区基本建设和基础设施建设,审批建设项目规划、设计、施工许可,招投标及建筑质量安全监督。

8、负责区土地、征拆、补偿、安置等工作。

9、负责区社会建设和管理,承担综合治理、信访维稳、民政、退役军人、农林水、防汛、交通等社会事务工作。 

10、负责区财政预决算、审计监督、国有资产管理、融资、金融服务等工作。

11、负责区党的建设、组织人事、机构编制、人力资源和社会保障、纪检监察、宣传、文化、精神文明、统战,工会、青年、妇女等群团工作。

12、负责行使市下放的市级经济社会管理权限。

13、负责管理自然资源和规划、生态环境、市场监督管理、城市管理及综合执法、应急管理、人力资源和社会保障、税务、公安等派出机构的工作。

14、负责所管理政府平台公司的管理。

15、负责托管镇办的党务、经济、社会、民生等事项。

16、行使市委、市政府授予的其他职权,承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

邵阳经济开发区管理委员会9个内设局室:党政办公室、党群工作部、机关党委、招商合作局、产业发展局、建设管理局、社会事务局、财政局、纪工委监工委;8个二级机构:投资评审中心,建筑质量安全监督管理站、征地拆迁中心、中小企业服务中心、投资采购中心、政务服务中心、金融服务中心。5个驻区分局:城市管理和综合执法局经开区分局、应急管理局经开区分局 、自然资源局经开区分局、生态环境局经开区分局、市场监督管理局经开分局。5个驻区机构即:土地储备中心、税务办事处、消防办事处、昭阳派出所、高崇山派出所。

(三)人员编制情况

2022年末,我单位行政人员73(本单位本年度按组织机构代码识别为行政单位故将人员全调为行政人员)。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障园区机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年度财政拨款基本支出3812.63万元,其中:人员经费2169.99万元,占基本支出的56.91%公用经费1642.64万元,占基本支出的43.08%

(二)项目支出情况

项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,2022年项目支出80233.06万元,比上年减少64112.26万元,其中:一般公共预算财政拨款项目支出73992.29万元,主要用于产业发展资金、中小企业发展专项巩固脱贫衔接乡村振兴等支出;政府性基金预算财政拨款项目5881.64万元,主要用于其他国有土地使用权出入收入安排的支出资金;其他项目支出359.13万元,主要用于代管资金。

三、部门整体支出绩效情况

2022年,我管委会努力克服宏观经济下行等诸多不利因素影响,全面深化改革,全力推进产业发展,完成了全年目标任务,总体支出绩效良好。绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础,我区坚持绩效目标编制与预算编制同步,对预算项目全生命周期实施管理,绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。

四、存在的问题及下一步改进措施

受政策调整、突发疫情等因素影响,部分项目启动较晚,实施周期相对较长,导致项目验收晚,预算执行进度偏慢。接下来我们将进一步加强项目的推进及督导工作。以绩效目标管理为突破口,着力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系,更好地服务于经济、社会发展。

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