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一、 2017年预算执行情况
1、收入预算完成情况
①预计全年完成财政总收入15476万元,为年度预算10897万元的142.02%,其中:地方收入7859万元,为年度预算4305万元的182.56%,上划省级收入1922万元,为年度预算1332万元的144.29%,上划中央收5695万元,为年度预算的5260万元108.27%(详见附表一)。
②累计完成上级补助收入5122万元。
③调入资金3000万元
④上年结余资金7701万元。
以上地方可用财力合计23682万元。
2、支出预算完成情况
①预计完成公共财政预算支出21528万元,其中:一般公共服务支出3380万元,科学技术支出5394万元,医疗卫生支出7万元,节能环保支出4万元,城乡社区支出5294万元,资源勘探电力信息等支出5435万元,国土海洋气象等支出50万元,保障住房支出454万元,其他支出1510万元(详见附表二)。
②预计完成补助下级支出1843万元。
以上预计完成支出合计23371万元,
3、收支平衡情况
预计全年地方可用财力合计23682万元,支出合计23371万元,结余311万元(详见附表三)。
3、政府性基金转移收支完成情况
预计完成政府性基金转移收入30800万元,为年度预算30340万元的101.52%,累计完成政府性基金转移支出30800万元,为年度预算30340万元的101.52%(详见附表七)。