邵阳经济开发区 2018年预算编制说明
文件名称: 邵阳经济开发区 2018年预算编制说明
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(一)收入预算编制

1、收入项目:一是非税收入。园区单位(不含园区国土、环保、公安、交警等市直管部门)行政事业性收费收入、罚没收入和其他收入,园区范围内的城市配套费。二是税收收入。园区实现的税收收入按增值税的37.5%、企业所得税和个人所得税28%、资源税75%、房产税、印花税、城镇土地使用税70%、土地增值税、车船税、耕地占用税100%,以上财力之和的50%及城市维护建设税的15%三是转移性收入。主要包括上级专项补助收入、政府性基金转移收入等。

2、收入计划:税收收入(耕地占用税除外)按照2017年实际完成数(未到年底则采用预计完成数)增长20%,耕地占用税按预计批地面积测算,先100%入经开区支库,市级50%部分年终体制结算是上缴。转移性收入及非税收入根据上级政策和园区收费权限分别测算。

(二)支出预算编制

1、按政策规定安排工资福利支出及对个人和家庭的补助支出基本支出。

2、按定额标准安排一般商品和服务支出。

3按年度工作任务和事业发展计划安排项目支出。

(三)、2018年预算安排方案(草案)

     收入安排情况

1、2018年一般公共预算收入24243万元,比上年增长56.64%(因耕地占用税入库级次由原市中心支库变更为经开区支库增加税收收入5670万元,剔除此因素,本年一般公共预算收入为18573万元,比上年预计完成数15476万元,增长20.01%),其中:地方收入15101万元,比上年增长92.15%,上划省级收入2307万元,比上年增长20.03%,上划中央收6835万元,比上年增长19.98%,(详见附表四)。

2、上级补助收入(结算补助)400万元,比上年4000万元减少3500万元,主要是因为经开区税收分成比例由原来40%提高到50%,以及耕地占用税先100%入经开区支库,市级50%部分年终体制结算需上缴,所以市级增量返还等结算收入减少。

3、调入资金10000万元,系从政府基金收入土地出让金返还中调入,用于对彩虹特种玻璃及拓浦精工等重点企业的补贴支出。

4、上年结余资金311万元。

以上地方可用财力合计25812万元。

支出安排情况

2018年公共预算支出25812万元,比上年预计完成数21528万元增加4284万元,增长19.90%,主要为新增乡办、驻区分局、二级事业单位支出及对企业的补贴支出等。

按功能科目分类:一般公共服务支出9077万元,公共安全支出150万元,科学技术支出8265万元,社会保障和就业支出835万元,医疗卫生支出308万元,节能环保支出2079万元,城乡社区支出1022万元,农林水支出700万元,资源勘探电力信息等支出2014万元,国土海洋气象等支出448万元,保障住房支出214万元,预备费500万元其他支出200万元(详见附表五)

预算收支平衡情况

2018年预算地方可用财力合计25812万元,支出合计25812万元,收支平衡(详见附表六)

(四)政府性基金收支(详见附表八)

1、政府性基金转移收入36960万元,比上年预计完成数30800万元,增长20% 

2、政府性基金转移支出36960万元,比上年预计完成数30800万元,增长20%

 

 

 

 

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